Vuosikertomus 2024

Toimintakertomus

Kotkan Energia on energiakonserni, johon kuuluvat emoyhtiö Kotkan Energia Oy ja sen tytäryhtiöt KotkaGas Oy, KotkaTec Oy ja Kotkan Energiaverkot Oy. Kotkan kaupunki omistaa emoyhtiön kaikki 4500 osaketta, joiden lunastus- ja suostumuslauseke on yhtiöjärjestyksessä. Kotkan Energia omistaa täysin kaikki tytäryhtiönsä.

Kotkan Energia tarjoaa asiakkailleen energiaratkaisuja, kuten kaukolämpöä, höyryä, sähköä ja maakaasua, sekä erilaisia energiaan liittyviä palveluita, kuten jätteiden energiahyödyntämistä, kaukolämmön lisäpalveluita ja sähköautojen latausratkaisuja. Yhtiö tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiön visio on ”pieni jalanjälki, suuri kädenjälki”. Tämä tarkoittaa panostuksia vastuulliseen liiketoimintaan sekä päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten jatkuvaan suunnitelmalliseen pienentämiseen (jalanjälki). Sekä toisaalta energiatehokkuuden parantamiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, toimitusvarmuuden ja viestinnän parantamiseen (kädenjälki).

Kotkan Energian strategia on jaettu kolmeen lupaukseen; asiakkaiden paras kumppani, päästöttömän energiatulevaisuuden edelläkävijä ja vastuullinen elinkeinoelämän edistäjä. Näille strategisille lupauksille asetetaan vuosittain tarkempia osatavoitteita ja mittareita, ja niiden edistymistä seurataan säännöllisesti.

Kotkan Energia Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Olli Marttila ja varapuheenjohtajana Pekka Posti sekä hallituksen jäsenenä Antti Laine, Reija Lipponen, Tiina Mikkonen ja Pia Paukku. Hallitus kokoontui 14 kertaa. Kotkan Energia Oy:n hallintoneuvostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Jari Elo ja varapuheenjohtajana Juha Tilli sekä hallitusneuvoston jäsenenä Juha Attenberg, Susanna Blomberg, Riina Brofors, Arttu-Petteri Klami, Antti-Veikko Labbas, Maarit Mattila ja Katri Paatero. Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Sami Markkanen.

Konserni

Taloudellinen tilanne

Tilikausi oli konsernin yhdeksäs. Liikevaihto oli 134,0 milj. euroa ja tilikauden tulos 3,3 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 164,3 milj. euroa. Konsernin taseen pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 49,6 milj. euroa ja taseen lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli käytössä tilikauden päättyessä 19,4 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on taseen ulkopuolisia arvonlisäverollisia leasingvuokravastuita 15,0 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 10,4 milj. euroa. Investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 21,0 milj. euron arvosta.

Taulukkoon 1. on koottu Kotkan Energia - konsernin taloudelliset avainluvut.

Liiketoiminta ja riskit

Kotkan Energia -konsernin merkittävimmät liiketaloudelliset riskit kohdistuvat voimalaitosten ja energiaverkkojen ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polttoaineiden hintakehitykseen ja niihin liittyviin verotusratkaisuihin, sähkökaupan riskienhallinnan onnistumiseen sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten ja energiaverkkojen käytettävyysriskiä hallitaan säännöllisten vuosihuoltojen, tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu tuotantolaitosten mahdollisimman monipuolisen ja joustavan polttoainerakenteen avulla. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä rahoitussalkun korkoriskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla. Alkuvuoden poliittiset lakot vaikuttivat asiakkaidemme tuotantoon ja konsernin tuloskehitykseen.

Geopoliittiset riskit

Geopoliittiset riskit ovat lisääntyneet, erityisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Lähi-idässä on ollut pitkittynyt konflikti ja Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet ovat kireät. Nämä jännitteet varjostavat euroalueen ja maailmantalouden näkymiä. Informaatiovaikuttaminen ja kyberhyökkäykset ovat selvästi lisääntyneet viime vuosina. Uutta lainsäädäntöä liittyen mm. vastuullisuuteen ja kyberturvallisuuteen on tullut voimaan ja lisää on valmistelussa EU-tasolla.

Kotkan Energia on panostanut voimakkaasti kokonaisturvallisuuden parantamiseen ja järjestelmien sekä dokumentaation päivittämiseen vaatimusten mukaiseksi. Itämerellä on havaittu useita merikaapeleiden vaurioita. Baltic Connector -kaasuputki Suomen ja Viron välillä oli pitkään pois käytöstä alkuvuodesta, mikä aiheutti konsernille taloudellisia menetyksiä.

Henkilöstönäkökulma

Konsernin henkilöstömäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana sekä yritysostojen kautta että toiminnan laajentuessa. Henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla (4,73/6) ja sairauspoissaolot ovat pysyneet alhaisella tasolla.

Konsernissa on viime vuosina panostettu merkittävästi työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen, tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Vuonna 2024 konsernissa tapahtui kuusi poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa omalle henkilöstölle, mikä oli enemmän kuin edellisinä vuosina. Työturvallisuuden kehittämistä jatketaan aktiivisesti.

Yhtiön koko henkilöstö on kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. Kannustepalkkiojärjestelmään sisältyy sekä taloudellisia että toiminnallisia mittareita. Vuonna 2024 henkilöstölle maksettiin kannustepalkkiota keskimäärin noin 8,14 % varsinaisista vuosiansioista (vuonna 2023: 7,66 %).

Taulukkoon 2. on koottu tärkeimpiä Kotkan Energia -konsernin henkilöstöön liittyviä avainlukuja.

Ympäristönäkökulma

Tuotantotoiminta on ollut vuonna 2024 lupaehtojen mukaista muutamia laitosten häiriötilanteisiin liittyviä ilmapäästöylityksiä lukuun ottamatta. Hovinsaaren voimalaitoksen ympäristölupaan on haettu muutosta alkuvuodesta 2024. Muutoshakemus liittyy kevyen polttoöljyn varastointiin ja käyttöön. Kevyttä polttoöljyä voidaan käyttää käynnistyspolttoaineena, mikäli maakaasun saatavuudessa on häiriöitä. Asia on edelleen AVI:n käsittelyssä ja päätöstä odotetaan vuoden 2025 alussa. Hyötyvoimalaitoksen ympäristöluvan muutoshakemus jätettiin syksyllä 2024. Muutoshakemus liittyy Nordic Ren-Gasin hiilidioksidin talteenottolaitokseen, joka on suunnitteilla Hyötyvoimalaitoksen yhteyteen. Konsernin tuotantotoiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä ympäristöön vaikuttavia päästöjä tai muita tapahtumia tilikauden aikana.

Kotkan Energia Oy on mukana kaukolämpöalan ja energian tuotantotoimintojen energiatehokkuussopimuksissa sopimuskaudella 2017–2025. Sopimuksilla yhtiö on sitoutunut asettamaan tavoitteet mm. omakäyttöenergian vähentämiseksi ja antamaan kaukolämpöasiakkailleen energiankäyttöön liittyvää neuvontaa. Vuonna 2024 kaukolämpötoiminnassa on jatkettu edelleen energiatehokkuuteen liittyvää asiakasneuvontaa, selvityksiä ja investointeja.

Kotkan Energia Oy:n kaukolämmön tuotannon hiilineutraalisuustiekartan tavoitteiden toteutuminen on energiakriisin aikana johtanut fossiilisten polttoaineiden,
erityisesti turpeen, suunniteltua suurempaan käyttöön. Vuonna 2024 turpeen osuus on kuitenkin vähentynyt merkittävästi. Vuoden 2025 aikana Hovinsaaren voimalaitoksessa otetaan käyttöön sähkökattila ja MM Kotkamillsin hukkalämpöjä hyödyntävä lämpöpumppulaitos valmistuu. Nämä merkittävät toimenpiteet mahdollistavat fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edelleen.

Konsernin laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasioita ohjaa EHSQ-politiikka, jonka johto katselmoi vuosittain ja politiikka päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Konsernilla on DNV:n sertifioima

toimintajärjestelmä perustuen standardeihin ISO 9001:2015 (laatu), ISO 14001:2015 (ympäristö) ja ISO 45001:2018 (työterveys ja työturvallisuus). Järjestelmät uudelleen sertifioitiin vuonna 2022 ja sertifikaatit ovat voimassa seuraavat kolme vuotta. Tytäryhtiö KotkaTecin johtamisjärjestelmä sisällytettiin sertifioinnin piiriin vuonna 2022. Sisäisiä auditointeja pidetään säännöllisesti.

Päästöoikeudet ja päästökauppa ovat merkittävä osa yhtiön tuotannon suunnittelua ja optimointia. Kotkan Energialle on myönnetty vuosille 2021–2025 ilmaisia päästöoikeuksia yhteensä 132 384 tonnia. Tilikaudella 2024 päästöoikeuksista käytettiin omaan tuotantoon 45 525 tonnia ja päästöoikeuksia ei myyty. Jätteenpolttolaitoksilla alkoi vuoden 2024 alusta päästökauppalain mukainen päästöjen tarkkailu ja Hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä on tarkkailtu päästöjen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Hyötyvoimalaitoksen fossiiliset hiilidioksidipäästöt olivat 42 306 tonnia. Hyötyvoimalaitokselle on laadittu vuonna 2024 kestävyyskriteerijärjestelmä jätteen biomassaosuuden kestävyyden seurantaan.

Voimalaitosten ympäristöluvissa on määritelty lupaehdot ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuville päästöille sekä melulle. Ympäristövaikutuksista raportoidaan valvovalle
viranomaiselle vuosittain lupaehtojen mukaisesti. Lisäksi Hovinsaaren voimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen ja Huosiossuon turvetuotantoalueen toiminnasta raportoidaan kuukausittain ja aina, kun tuotannossa tapahtuu poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavia häiriöitä. Yhtiö julkaisee ympäristötietoja osana vuosikertomusta, jossa esitetään katsaus toiminnan keskeisistä ympäristövaikutuksista. Hovinsaaren voimalaitoksella ja Hyötyvoimalaitoksella on tehty päästöjen vertailumittauksia sekä osallistuttu Kotkan alueen ilman laadun yhteistarkkailuun.

Vastuullisuusnäkökulma

Kotkan Energia siirtyy CSRD:n (Corporate sustainability reporting directive) mukaisen kestävyysraportoinnin piiriin vuoden 2025 tiedoista alkaen. Konsernissa seurataan Euroopan komission 26.2.2025 julkaiseman Omnibus Simplification –pakettiluonnoksen etenemistä ja sen mahdollisia vaikutuksia kestävyysraportointi­velvollisuuksiin.

Emoyhtiö toteutti loppuvuodesta 2023 kaksoisolennaisuus­analyysin. Analyysin lopputuloksena valittiin keskeiset vastuullisuusteemat ja raportoitavat ESRS-standardit. Raportointiin valmistautumista on jatkettu vuonna 2024.

Vuonna 2024 laadittiin emoyhtiölle myös vastuullisuusohjelma ja viestintästrategia. Vastuullisuusohjelmaa on esitelty henkilöstölle ja sidosryhmille.

Osana kestävyysraportointiin valmistautumista, emoyhtiö valmistautuu raportoimaan myös taksonomiaan liittyvistä asioista vuodesta 2025 alkaen. Tavoitteena on lisätä yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja osoittaa mitkä emoyhtiön toiminnot edistävät ympäristötavoitteita ja mitkä toiminnot luovat kestävämpää tulevaisuutta.

Kehitysnäkymät ja tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Energiasektorilla on käynnissä globaali energiamurros, jonka vaikutukset näkyvät merkittävästi myös Suomessa. Energiamurroksen ajureina toimivat ilmastonmuutos, teknologian kehitys ja digitalisaatio. Suomessa energiamurros tarkoittaa sitä, että fossiilisesta tuotannosta siirrytään vähähiiliseen energian tuotantoon ja keskitetystä energiajärjestelmästä hajautettuun energiajärjestelmään sekä vakaasta tuotannosta vaihtelevaan energiantuotantoon.

Suomen talouden tulevaisuuden näkymät ovat parantumassa. Talouden ennakoidaan elpyvän taantumasta vuonna 2025. Inflaation hidastuminen vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa ja korkojen lasku vahvistaa kasvua. Talouden toipumista varjostaa kuitenkin epävarmuus maailmantalouden näkymistä.

Kaukolämmöntuotanto sähköistyy Suomessa. Alhaiset ja negatiiviset sähkönhinnat kannustavat investoimaan joustavaan kysyntään, mm. akkuihin ja sähkökattiloihin liitettynä kaukolämpöverkkoihin. Vuonna 2025 Hovinsaaren voimalaitokselle valmistuu uusi sähkökattila ja MM Kotkamillsin tehtaalle hukkalämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos. Nämä investoinnit vähentävät polttamiseen perustuvaa tuotantoa ja parantavat kustannuskilpailukykyä. Yhtiön tavoitteena on myös turpeen käytön hallittu vähentäminen ja lopulta myös luopuminen kokonaan sen käytöstä. Polttoainemarkkinoilla saatavuudessa ja hinnoittelussa tullaan edelleen näkemään lähitulevaisuudessa epävarmuutta, joka todennäköisesti tulee heijastelemaan myös eri tuotantomuotojen keskinäiseen kilpailukykyyn. Kotkan Energia pyrkii edelleen saavuttamaan hiilineutraalisuuden kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Vuosi 2024 oli konsernille taloudellisesti hyvin haasteellinen poikkeuksellisen lämpimän sään, Baltic Connector -putken rikon, lakkojen ja muiden ennalta arvaamattomien tapahtumien takia. Markkinahinnat ja polttoaineiden hinnat ovat vaihdelleet voimakkaasti vuoden aikana. Strategisiin hankkeisiin nostettiin merkittävä määrä uusia lainoja, joka vaikutti omavaraisuusasteeseen heikentävästi. Kohoavat kustannukset ja markkinoiden epävarmuus pakottavat konsernin tarkastelemaan eri keinoja taloustilanteen parantamiseksi. Myös poliittiset lakot saattavat vaikuttaa asiakkaiden tuotantoon ja konsernin tuloskehitykseen.

Taloudellisen tilanteen ja hintakilpailukyvyn odotetaan paranevan vuonna 2025 strategisten hankkeiden
valmistuttua.

Kotkan Energia on solminut maaliskuussa 2023 hankekehityssopimuksen Nordic Ren-Gas Oy:n kanssa uusiutuvan synteettisen liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen rakentamisesta Kotkaan. Kotkan Energian Hyötyvoimalaitokselta otettaisiin talteen hiilidioksidia ja Mussalossa sijaitsevassa laitoksessa valmistettaisiin vetyä ja edelleen synteettistä polttoainetta. Kotkan Energia saisi laitoksesta hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon. Vuoden aikana Ren-Gasin hankkeelle myönnettiin 42 miljoonan euron tuki EU:n Innovaatiorahastosta, joka edesauttaa projektin lopullista investointipäätöstä ja tuotannon aloittamista. Investointipäätöstä odotetaan alkuvuodesta 2026.

Tytäryhtiöt

Kotkan Energiaverkot Oy

Kotkan Energiaverkot Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella. Yhtiön asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut alueen yritykset. Sähkönsiirron lisäksi yhtiö toimittaa pääasiassa omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita alueiden yrityksille ja operaattoreille. Yhtiö omistaa myös Mussalon satamaan johtavan 110 kV:n voimajohdon (PRN-MUS2), johon on liittyneenä emoyhtiön Kotkan Energian omistama Mussalon tuulivoimapuisto.

Yhtiön siirtoverkkoon on liittyneenä Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset, joiden tuottamaa sähköä siirretään asiakkaille ja edelleen kantaverkkoon. Yhtiön verkkoalueella toimii myös Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitos, joka hyödyntää yhdyskuntajätteen kaukolämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi.

Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.2.2016 yrityskaupan liiketoimintasiirron jälkeen. Yhtiön liiketoiminta muodostaa noin 1,65 % Kotkan Energia –konsernin liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 2,7 milj. euroa ja tilikauden tulos noin 165 400 euroa. Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 1 henkilö. Verkon kokonaissiirtovolyymi oli tilikaudella yhteensä 229,3 (184,4) GWh, josta tuotannon siirron osuus oli 90,1 (98,0) GWh, oman tuotannon kulutuksen osuus oli 27,3 (25,4) GWh ja kulutuksen siirron osuus oli 112,0 (60,9) GWh.

Verkon siirtovolyymi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 24,35 %. Siirtovolyymin kasvu koostuu pääasiassa uusien liittymien myynnin ja rakentamisen kautta lisääntyneestä asiakkaiden kulutuksen kasvusta. Mussalon 110 kV verkon sähkön siirron osuus oli 18,6 (20,4) GWh:ta.

Yhtiön investoinnit vuonna 2024 olivat noin 0,15 milj. euroa. Merkittävimpiä olivat Karhulanniemen päämuuntoaseman kojeistolaajennus ja Korkeakosken verkonrakenteiden muutokset. Yhtiö on myös investoinut kriittisen verkkoinfran kameravalvontaan ja kuorisuojaukseen. Vuoden aikana yhtiö suunnitteli mittaustietojärjestelmän uusintaa sekä kapasiteetin lisäämiseen tähtääviä laajentamis- ja muutoshankkeita. Yhtiö on investoinut pitkällä ajalla suunnitelmallisesti verkkoinfran uudistamiseen ja modernisointiin.

Vuoden 2024 aikana uusien liittymien kysyntä jatkoi kasvuaan. Yhtiö on rakentanut useita uusia sähköliittymiä eteläisen verkkoalueen toimijoille. Edellisvuosien tapainen asiakaskasvu ja alueellinen liityntäkysyntä näyttää jatkuvan. Aiemmin tehdyt ja edelleen jatkuvat verkkoinfran uudistamis- ja parannushankkeet pitävät yllä toimitusvarmuutta ja houkuttelevat uusia toimijoita yhtiön toimintaympäristöön.

KotkaGas Oy

KotkaGas Oy harjoittaa maakaasun tukku- ja vähittäismyyntiä valtakunnallisesti. Maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa, jonka jälkeen KotkaGas Oy kasvattanut voimakkaasti maakaasun myyntivolyymiä valtakunnallisesti. Yhtiö toimii avoimilla maakaasumarkkinoilla tasevastaavana Shipperinä ja vähittäismyyjänä sekä myös Baltia-Suomi markkina-alueen Get Baltic- kaasupörssissä. Yhtiö hankkii maakaasua hajautetusti usealta eri yhteistyökumppanilta ja toimii itse maakaasun maahantuojana Suomeen Baltic Connector-kaasuputkea hyödyntäen. Hajautetulla hankinnalla hallitaan sekä kaupallista riskiä että toimitusvarmuusriskiä.

Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.2.2016 yrityskaupan liiketoimintasiirron jälkeen. Liiketoiminta muodostaa noin 56,1 Kotkan Energia –konsernin liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 79,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 1,3 milj. euroa.

Talvella 2024 aina huhtikuun loppupuolelle asti Suomen Viron maakaasuverkot yhdistävät Baltic Connector-kaasuputki oli lokakuussa 2023 aiheutuneen rikkoutumisen takia pois käytöstä. Rikon aikana ainoat maakaasun tuontikanavat Suomeen olivat Inkoon LNG-terminaalilaiva (FSRU) sekä pienempi Haminan LNG-terminaali. Baltic Connectorin rikon aiheuttama poikkeuksellinen tilanne Suomen maakaasumarkkinalla yhdistettynä erittäin kylmään säähän tammi-helmikuussa, aiheuttivat KotkaGas:lle noin 1 miljoonan euron ylimääräiset kaasun hankintakustannukset tammi-helmikuussa, joka rasitti yhtiön tulosta. Poikkeuksellisesta maakaasumarkkinatilanteesta huolimatta KotkaGasin toimitusvarmuus asiakkaille oli 100 %. Vuonna 2024 maakaasun markkinahinnat toteutuivat edellisvuotta matalampana. Myyntivolyymi kasvoi vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna ja liikevaihto pysyi lähellä edellisvuoden tasoa matalampana toteutuneen maakaasun markkinahinnan vuoksi.

KotkaTec

KotkaTec Oy työllisti tilikauden aikana keskimäärin 21 sähköalan ammattilaista. Yhtiö tuottaa talotekniikkaan sekä teollisuuteen suunnattuja sähköverkkojen ja automaatiojärjestelmien asennus-, huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä erilaisia asiantuntija-, turvallisuusjärjestelmä-, suunnittelu- ja valvontapalveluja.

Yhtiö on Tukesin rekisteröimä S1 (yli 1000 V) urakoitsija ja on STUL:n (Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliiton) sekä STTA:n (Sähkötekniset työnantajat ry:n) jäsen. Yhtiö tuli 100-prosenttiseksi tytäryhtiöksi Kotkan Energia – konserniin 1.1.2021 alkaen.

KotkaTec:n liiketoiminta muodostaa noin 1,7 % Kotkan Energia –konsernin liikevaihdosta. Tilikauden liikevaihto oli 3,2 milj. euroa ja tulos oli tappiollinen 94 708 euroa. Yhtiö toimitti vuoden aikana useita teollisuuden ja talotekniikan asiakasprojekteja ja sopimustöitä.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui ja uusi toimitusjohtaja Ilkka Korppi aloitti tehtävässään syyskuun alussa. Vuoden aikana yhtiön henkilöstö siirtyi uusiin konsernin tiloihin, Tiilitalo toimistorakennukseen Karhulan Teollisuuspuistossa. Vuoden aikana järjesteltiin myös yhtiölle uudet varastotilat.

Emoyhtiö

Taloudellinen tilanne

Kotkan Energia Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 54,4 milj. euroa. Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 milj. euroa. Sähkön hinnan osalta vuoden aikana on nähty kovia hintapiikkejä varsinkin vähätuulisina aikoina ja ydinvoimalaitosten huoltojen aikana. Negatiivisten sähkönhintojen määrä on myös kasvanut. Energian ja päästöoikeuksien hinnat ovat kokonaisuudessaan olleet edellistä vuotta matalammalla tasolla.

Sähkön myyntitulot laskivat edellistä vuotta alhaisimmista markkinahinnoista sekä matalammista suojaushinnoista johtuen. Kaukolämmön myyntivolyymi jäi edellisestä vuodesta keskimääräistä lämpimämmästä säästä johtuen. Kaukolämmön uusien liittymien kysyntä oli edelleen suurta. Kaukolämmön energiamaksua jouduttiin korottamaan 4,8 €/MWh lokakuusta alkaen. Kaukolämmön perusmaksu pysyi ennallaan. Energiamaksun korotuksen vaikutus kaukolämmön kokonaishintaan oli keskimäärin 6,4 % kiinteistötyypistä riippuen.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat. Syöttötariffitukea saatiin edellistä vuotta enemmän johtuen matalimmista sähkön markkinahinnoista ja alkuperätakuita myytiin vähemmän.

Tilikaudella energianhankinnan kustannukset nousivat varaston muutos huomioiden edelliseen vuoteen verrattuna noin 2,3 milj. euroa. Sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettyjen polttoaineiden saatavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteiden polttoaineiden hintakehitys oli edelleen nouseva, mutta nousu ei enää ollut niin nopeaa kuin edellisenä vuonna. Maakaasua käytettiin edellistä vuotta merkittävästi enemmän ja turvetta taas merkittävästi vähemmän. Hovinsaaren kaasuturbiini oli ajossa alkuvuoden kovissa pakkasjaksoissa ja apukattilaa käytettiin kesällä Hovinsaaren biokattilalaitoksen seisoessa neljän kuukauden ajan. Hovinsaaren biokattilan seisoessa kesällä pitempään säästettiin biopolttoainetta ja kaukolämpöä tehtiin enemmän Korkeakosken Hyötyvoimalaitoksella. Maakaasun hinta oli edellistä vuotta edullisempi.

Ulkopuolisten palvelujen kustannukset pienenivät edellisestä vuodesta. Päälaitosten vuosihuoltokustannukset olivat edellistä vuotta pienemmät. Hovinsaaren voimalaitoksen seisoessa normaalia pidemmän ajan, vuosihuoltotöitä pystyttiin tekemään normaalin työajan puitteissa ja enemmän oman henkilökunnan toimesta. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin edellistä vuotta vähemmän aliurakoitsijoiden kanssa. Vuoden aikana tulleet yleiskorotukset nostivat henkilöstökuluja.

Liiketoiminnan muut kulut pienenivät edellisestä vuodesta johtuen leasingkulujen pienenemisestä. Leasingrahoitetut Mussalon tuulivoimalat ja Hyötyvoimalaitoksen koneet siirtyivät rahoitusyhtiöltä takaisin yhtiön omistukseen. Rahoituskorot olivat vielä alkuvuonna korkealla tasolla, mutta laskivat loppuvuotta kohti mennessä. Korkojen lasku näkyy myös leasingkulujen pienentymisenä. Vakuutusmaksut nousivat vakuutusmäärien päivityksistä johtuen. Vuokrakustannukset nousivat johtuen Hietasen satamassa olevan kiinteiden polttoaineiden alueen laajemmasta käytöstä. Erilaisia selvitys hankkeita tehtiin kuluvana vuonna edellistä vuotta vähemmän.

Rahoitustuottoja kasvatti tytäryhtiön emoyhtiölle maksama 1 milj. euron osinko. Rahoituskulut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Vaikka vuoden aikana otettiin merkittävä määrä uutta lainaa uusiin strategisiin hankkeisiin, niin korkokustannukset pystyttiin pitämään kohtuullisena onnistuneilla korkosuojauksilla.

Tilikauden tulos oli 2,9 milj. euroa ja pieneni edellisestä vuodesta noin 1,3 milj. euroa. Yhtiön taseen pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 49,6 milj. euroa (2023: 29,0 milj. euroa). Taseen lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli käytössä tilikauden päättyessä 19,4 milj. euroa (2023: 16,2 milj. euroa).

Taulukkoon 3. on koottu Kotkan Energia Oy:n taloudelliset avainluvut.

Pääomalainat

Kotkan kaupunki on myöntänyt vuonna 2018 Kotkan Energia Oy:lle pääomalainaa 5 milj. euroa. Laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan laina-ajan lopussa 31.12.2027. Lainan korko on 4,5 prosenttia.

Lähipiirilainat

Yhtiö on antanut pitkäaikaisen lainan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Lainan yhteismäärä on 2,7 milj. euroa ja laina-aika on 10 vuotta. Lainaa oli jäljellä vuoden lopussa 2,0 milj. euroa. Laina maksetaan kerralla takaisin laina-ajan päätyttyä. Tytäryhtiöllä on mahdollisuus lyhentää lainaa myös laina-aikana. Korko maksetaan aina lainan takaisinmaksun yhteydessä. Lainan korko on sidottu 3 kuukauden euriboriin. Laina on vakuudeton.

Yhtiö on antanut lisäksi tytäryhtiölleen lyhytaikaista lainaa 0,1 milj. euroa.

Investoinnit

Investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 20,8 milj. euron arvosta. Vuonna 2023 investoinnit olivat 10,8 milj. euroa ja vuonna 2022 ne olivat 8,0 milj. euroa. Yhtiön merkittävimmät investoinnit ovat olleet lämmöntalteenottolaitoksen rakentaminen MM Kotkamills Oy:n tehtaan alueelle, Hovinsaaren voimalaitokselle rakennettava sähkökattila, kaukolämpöverkoston rakentaminen ja Karhuvuori-Mussalo alueelle rakennettu kaukolämmön yhdyslinja. Lämmöntalteenottolaitos ja sähkökattila valmistuvat vuonna 2025.

Liiketoiminta

Päätuotantolaitosten käytettävyydet olivat hyvällä tasolla kuten aikaisempinakin vuosina. Kummallakaan laitoksella ei ollut suunniteltujen huoltoseisokkien lisäksi vioista johtuvia pidempiaikaisia suunnitelmattomia laitosten alasajoja. Hovinsaaren biovoimalaitoksen osalta käytettävyystavoite jopa ylitettiin kirkkaasti ja Hyötyvoimalaitoksellakin päästiin tavoitteeseen. Hovinsaaren biovoimalaitos seisoi suunnitellusti, aiemmista vuosista poiketen, aina kesäkuun alusta syyskuun loppuun asti. Hyötyvoimalaitoksen turbiini ajettiin kesäksi alas alhaisen sähkön hinnan takia ja vastaavasti kaukolämpöä tuotettiin enemmän. Hyötyvoimalaitos teki kaukolämmön tuotannossa vuosiennätyksen 128,3 GWh. Hyötyvoimalaitoksella pidettiin suunniteltu kahden viikon mittainen huoltoseisokki elokuun lopussa.

Kaukolämpöverkoston osalta vuosi oli kiireinen ja työntäyteinen. Täysin uutta kaukolämpölinjaa rakennettiin Mussalon ja Karhuvuoren välille lähes 4 km. Hankkeella saatiin parannettua kaukolämmön toimitusvarmuutta ja hanke myös mahdollistaa jatkossa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Verkoston perusparannuksia tehtiin 14 kpl, joista merkittävämpinä kohteina olivat Itäkadun kaukolämpölinjan saneeraus ja Karhulan uuden koulukeskusalueen muutostyöt. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennetiin ennakoitua enemmän. Verkostossa tehtiin myös useampia vuotokorjauksia, joista suuremmat ja työllistävimmät kohteet olivat Merituulentien, Norssalmen sillan ja VT7 tien -alituksen korjaukset.

Tärkeimmät omassa tuotannossa käytetyt polttoaineet olivat biopolttoaineet, jätteet, turve ja maakaasu. Edelliseen vuoteen verrattuna maakaasua käytettiin huomattavasti enemmän ja turvetta sekä biopolttoaineita vähemmän. Jätteen hyötykäyttöpalvelu hiukan nousi edellisestä vuodesta. Jätteiden hankintaketjuja kartoitettiin aktiivisesti ja myös avattiin sekä kotimaasta, että ulkomailta. Sähkön- ja lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden markkina eli voimakkaasti niin hintojen nousun kuin saatavuudenkin osalta. Haastavasta lähtötilanteesta huolimatta hyvällä ennakoivalla suunnittelulla ja pitkäjänteisellä kotimaisten hankintaketjujen yhteistyöllä laitosten polttoaineiden toimitusvarmuus kyettiin kuitenkin takaamaan kaikissa olosuhteissa.

Strategiansa mukaisesti Kotkan Energian tavoitteena on ollut uusiutuvan energian käytön lisääminen omassa energiantuotannossa. Vuonna 2024 uusiutuvan energian
osuus kaukolämmön tuotannossa oli 67,1 % (vuonna 2023: 60,8 %).

Vuonna 2024 Kaukolämmön uusien liittymien myynti ja toteutus jatkui edelleen vilkkaana. Yhtiö on pystynyt pitämään tehokkaalla toiminnalla ja oikeilla investoinneilla kaukolämmön hinnan kohtuullisena muihin energiamuotoihin nähden. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kaukolämpöasiakkaina 2314 kiinteistöä. Lokakuussa lanseerattiin
uusi kuukausihinnoiteltu IISI-kaukolämpöpalvelu, joka mahdollistaa kaupungin suosituimpaan lämmitysmuotoon liittymisen sekä myös lämmönjakokeskuksen
päivityksen ilman kallista kertainvestointia.

Vuoden 2025 alussa Kotkan Energian kaukolämmön kokonaishinta seurattavassa asiakasryhmässä oli 5,41 % keskiarvotason alapuolella.

Taulukossa 4. on esitetty tuotteiden myyntimäärät ja polttoaineiden kokonaiskäyttö.
Kuva 1. Kerrostalon kaukolämmön kokonaishinnan vertailu muihin energiayhtiöihin 1.1.2025.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat tilikaudella 0,05 milj. euroa (vuonna 2023: 0,2 milj. euroa ja 2022: 0,1 milj. euroa). Tutkimus- ja kehittämishankkeet painottuivat tilikaudella pääasiassa työ- ja tietoturvallisuuteen, toimintaympäristön selvityksiin ja vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen. Lisäksi panostettiin erilaisten hankkeiden selvityksiin. Yhtiö on mukana tukemassa LUT:n akkuprofessuuria ja kyberturvallisuusprofessuuria.

Hallituksen esitys voitonjaosta yhtiökokoukselle

Emoyhtiön tilikauden voitto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024
oli 2.921.518,68 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 17.211.417,69 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 666,67 euroa/osake eli yhteensä 3.000.000,00 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna
yhtiön maksukykyä.

Vuosi jäi tuloksen kannalta odotettua heikommaksi, mutta liikevaihto on edelleen hyvällä tasolla.